××县审计局2022年工作总结
现将2022年工作总结汇报如下:
1.完成了重大政策措施跟踪审计。对全县×××年重大政策措施落实情况进行了跟踪审计。审计中重点关注差旅费、会议费、培训费、公务接待、公务用车购置、公务用车运行维护、因公出国(境)7项费用的压减情况和财政支出的保障情况,审计表明:我县2022年七项费用支出较预算数压减×××%,较2021年下降×××%,财政支出能够坚决兜住三保底线,优先安排保基本民生、保工资、保运转支出。
2.完成了专项审计和审计调查4个。一是根据《××市2022年度优抚专项资金审计实施方案》的要求,我审计局派出审计组对×××县2021年度优抚专项资金进行了审计。审计中重点关注了优抚政策落实情况和优抚专项资金预算编制、分配、拨付使用情况。审计发现全县优抚对象医疗补助资金结余较大,针对发现的问题,我们向退役军人事务局提出了审计建议,要求加强预算管理,充分发挥资金使用效益,确保优抚对象充分享受到应得待遇。二是根据《××市市县两级财政补助普惠性幼儿园政策审计调查工作方案》安排,我局派出审计组对全县财政补助普惠性幼儿园政策进行了审计调查。审计中重点关注