浅谈内部审计的标准化内部审计同其他任何事物一样,都遵循着从无序到有序,在实践中不断积累经验,最终走向规范化和标准化的发展规律。近年...
内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金...
集团对分子公司项目投资,内部审计5大优化措施市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,因此...
集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)一、集团企业内部审计组织架构的影响因素有哪些?在具体的管理实践中,集团企业内部审计组织...
新时代国有企业内部审计转型的调查研究党的十八大以来,党中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会会议上指出,要加强对内...
X县审计局2023年内部审计工作总结2023年,县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进一步促进...
内部审计中的人际关系的重要性一名合格和优秀的内部审计人员应该拥有两种能力,一种是业务能力或者说技术能力,另一种是沟通能力或者说处理...
关于公立医院内部审计的若干思考当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、...
集团内部审计存在的问题及对策集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切...
集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计...
XX市农业农村局内部审计工作制度第一章总则第一条为加强我局内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计...
国有企业内部审计办法第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和《内...
2021年市公路局内部审计经验交流市公路局是正处级全民事业单位,主要负责全市干线公路建设、养护路政管理及公路规费征收工作。近年来,我们...